
我?guī)ぬ讻]有以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在想更正去年管理費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;庫存現(xiàn)金等科目(或相反分錄 ) 沒有以前年度損益調(diào)整科目,就直接通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目調(diào)整
我們公司2019年12月份過戶給別人一輛車子,車折和保險(xiǎn)合計(jì)金額38269.75 保險(xiǎn)金額是3269.75 。然后我2020年1月份開的發(fā)票35000元。這個(gè)賣車會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該1月份做是不是?但是這個(gè)保險(xiǎn)我們2019年做到管理費(fèi)用了。但是現(xiàn)在賣了需要紅字沖了。但是如果做到2020年是不是涉及到以前年度損益調(diào)整科目但是我不想用這個(gè)科目想反賬到去年處理。我該怎么處理?
答: 你好,可以1月份做,反賬不是比用以前年度損益調(diào)整更麻煩嗎,何必呢
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上年度管理費(fèi)用多計(jì)提了28元,以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)分錄及登記賬本借貸方向?
答: 您好,分錄,借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)28元,貸;應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)28元。結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),負(fù)數(shù) 28元,貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)28元。按分錄的借貨方向記賬。

