
老師,我想請問一下就是,我們購買了供應商1000的貨款,然后對賬的時候扣掉供應商給我們的返點3%30元,實付970。未開票。這個賬要怎么做?
答: 你好 借;庫存商品等科目1000,貸;應付賬款 1000 借;應付賬款1000,貸;銀行存款970,其他業務收入,應交稅費——應交增值稅
老師,我想請問一下就是,我們購買了供應商1000的貨款,然后對賬的時候扣掉供應商給我們的返點3%30元,實付970。未開票。這個賬要怎么做?
答: 借:銀行存款 970 貸:原材料 970
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問收供應商退貨款流量應該怎么記在哪里?是購買商品還是其他那邊?
答: 您好,這個是購買商品這個


靈巧的花生 追問
2020-03-18 10:27
文文老師 解答
2020-03-18 10:30
靈巧的花生 追問
2020-03-18 10:51
文文老師 解答
2020-03-18 10:52