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以夢為馬
于2020-03-18 09:49 發布 ??6666次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-03-18 10:10
(1)政府會計制度下:確認其他應付款拒付,借:其他應付款,貸:其他收入。(2)購買時借:固定資產,貸:銀行存款(零余額帳戶用款額度)
以夢為馬 追問
2020-03-18 10:48
按第二步,其他應付款也沒下賬呀 我們的其他應付款是之前年度剩余的部分項目資金,一直就在應付款上掛著呢,現在購買了電腦要入賬,所以不會分錄。 零余額這些都好做,就是其他應付款的這個一直搞不明白
何江何老師 解答
2020-03-18 10:50
你好同學最好是查一下怎么形成的再定處理方式
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老師,2018年有應該記固定資產的,沒記。2019新會計制度下怎么補記固定資產? 之前做的是 借:辦公設備購置 貸:其他應付款 現在可以做 借:固定資產 貸:累計盈余 嗎 ?
答: 你好,對的,借:固定資產 貸:累計盈余
政府會計制度下其他應付款購買固定資產其他應付款掛賬嗎
答: 你好,同學。可以掛賬的,財務 會計
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
在新的政府會計制度下,用其他應付款購買固定資產如何記帳
答: 借,固定資產 貸,其他應付款
老師您好,請問政府會計制度下其他應付款購買固定資產入賬怎么分錄
討論
你好,剛剛看到這個解答。我有個疑問,我在2019年政府會計制度書本中了解到,您說的兩個情況要通過“其他應付款”處理,請問是哪里不對嗎?
老師你好!政府會計制度我在上年把從上級單位借款收入錯記成市級財政拔款收入了,未記其他應付款,今年年初我做調整借記財政拔款結余,貸記其他應付款,但我上年結余數小于借款數,我可以全額調整嗎,還是只能調結余數
去年借款購買固定資產2000和辦公費600。沖銷時借:固定資產2000,借:其他應付款600;貸:其他應收2600。把業務活動商品服務600錯選成其他應付款。去年已結賬并決算報表也編輯提交。今年我怎么調整錄錯的這憑證
老師,新的政府會計制度。行政部門用其他應付款購入固定資產,財務會計和預算會計如何處理會計分錄
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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以夢為馬 追問
2020-03-18 10:48
何江何老師 解答
2020-03-18 10:50