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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-17 15:30

借:銀行存款
 貸:遞延收益-穩崗補貼
如果金額小,像有的地方就收到幾十元,我是更推薦你這個分錄
借:銀行存款
貸:營業外收入

控丶溫 追問

2020-03-17 15:32

小規模企業,還要把這幾千元放遞延收益呀。這個科目還真不大明

王超老師 解答

2020-03-17 15:34

嚴格來說,是要放到遞延收益里面去的。但是我看很多企業都是直接用我第二個分錄。估計是怕麻煩。
因為放到遞延收益這個科目,后面每個月還要攤銷

控丶溫 追問

2020-03-17 15:36

如放遞延收益,一般要怎么分攤呢?還有,返回社保,為啥不能沖減社保費呀?

王超老師 解答

2020-03-17 15:38

發生支出的時候
借:管理費用等
        貸:銀行存款
借:遞延收益
        貸:其他收益
會計準則沒有說要沖減社保費啊,是有說要進入遞延收益的

控丶溫 追問

2020-03-17 15:40

主要自己底子薄,不懂。那要怎么攤銷呀?

王超老師 解答

2020-03-17 15:41

借:遞延收益
貸:其他收益
這個就是攤銷的分錄了,跟你實際支出的銀行存款一致,直到遞延收益的金額為0

控丶溫 追問

2020-03-17 15:42

可否當月返還,一次性攤呢?

王超老師 解答

2020-03-17 15:43

那么你還不如直接進入營業外收入里面去,因為其他所有和營業外收入都是會影響利潤表的凈利潤的。

控丶溫 追問

2020-03-17 15:46

好的。謝謝。如果放入遞延收益,要多長時間攤銷。

王超老師 解答

2020-03-17 15:51

一般1年內攤銷掉比較好,因為就幾千塊錢,買一點辦公用品,錢就用完了

控丶溫 追問

2020-03-17 15:52

好的。謝謝耐心指

王超老師 解答

2020-03-17 15:53

不客氣

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b( ̄▽ ̄)d

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相關問題討論
您好,收到時,借:銀行存款,貸:其他應付款-XXX員工姓名。老板還清了,借:其他應付款-XXX員工姓名,貸:其他應付款-老板姓名。
2017-11-26 20:43:42
借:銀行存款 貸:遞延收益-穩崗補貼 如果金額小,像有的地方就收到幾十元,我是更推薦你這個分錄 借:銀行存款 貸:營業外收入
2020-03-17 15:30:15
收到借銀存貸其他應付款 支付借其他應付款貸銀存
2019-06-29 09:11:56
收款時 : 借銀行存款 貸其他應付款 付給職工時:借其他應付款 貸銀行存款
2019-03-20 16:49:31
你好!你如果要計入就計入管理費用-社保費-個人部分。不過這個不能稅前扣除
2019-08-02 10:50:00
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