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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-16 16:46

您好
就是發生的成本費用不能所得稅前扣除
比如您發了費用100萬 利潤總額200 
其中有費用50萬不符合規定不能稅前扣除 那您稅法規定的應納稅所得稅就是200+(100-50)=250萬

霄慧 追問

2020-03-16 16:48

200(100-50)200的后面是什么意思符號?

bamboo老師 解答

2020-03-16 16:48

就是加號 不懂系統現在怎么不顯示

霄慧 追問

2020-03-16 16:48

我是不明白題目說的意思。

bamboo老師 解答

2020-03-16 16:50

就是稅法允許扣除沒有使用的計提的房屋建筑物的計提折舊金額 B選項是允許扣除的

霄慧 追問

2020-03-16 16:53

還是不懂怎么區分做這種題

bamboo老師 解答

2020-03-16 16:54

您要看題干是怎么問的 這里問的是不允許扣除的 B是允許扣的  D不允許 所以選擇D

霄慧 追問

2020-03-16 17:20

是讓你教怎么看。

bamboo老師 解答

2020-03-16 17:43

看哪個是不能所得稅前扣除  您學習經濟法的時候 所得稅相關章節的應該有規定 哪些可以所得稅前扣 哪些不能 然后根據稅法規定的選擇

霄慧 追問

2020-03-16 17:45

那你不知道嗎

bamboo老師 解答

2020-03-16 17:47

選擇D啊 這個是稅法規定的 D選項的不能扣除

霄慧 追問

2020-03-16 17:49

我問你怎么理解?

bamboo老師 解答

2020-03-16 17:50

跟生產經營活動無關的固定資產折舊  所以不允許所得稅前扣除 可以扣除的是根據生產經營活動相關的

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相關問題討論
你好,計入業務招待費,按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個稅指的是企業所得稅,收入-成本費用=利潤,公司按照利潤交企業所得稅,稅前扣除指的就是成本費用能不能在企業所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計算所得稅應納稅所得額的時候可以作為損失進行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個是可以,這個我之前問過稅局
2020-07-07 11:40:38
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