
原材料貨到票未到,進(jìn)銷存按送貨單明細(xì)價(jià)值入庫(kù),但是次月發(fā)票到位時(shí)發(fā)現(xiàn),發(fā)票上的原材料價(jià)值比上月暫估的多了幾塊錢,總帳憑證是用紅沖再做正確的,可是進(jìn)銷存那里如何調(diào)整?
答: 不用調(diào)整,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬
購(gòu)買原材料,送貨單先來(lái),做了暫估入庫(kù),次月發(fā)票到時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票比送貨單金額多了幾百塊。。。怎么調(diào)整進(jìn)銷存?(上月已按送貨單做了原料入庫(kù)做了進(jìn)銷存了)
答: 沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬 登記進(jìn)銷存賬簿(一筆沖銷,一筆發(fā)票入賬金額)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬上在12月份做了材料暫估入庫(kù),因?yàn)橥赓~庫(kù)存數(shù)量只有20PCS,在1月份開的發(fā)票,送貨單對(duì)方不愿意寫成12月份的,這個(gè)還有沒(méi)有什么方法處理?我們沒(méi)有實(shí)際送貨,只是讓對(duì)方給我們開票,對(duì)方公司做的產(chǎn)品就是需要的原材料
答: 您好,您不是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)收到原材料送貨單怎么入賬比較好,一般發(fā)票都要等一段時(shí)間才能收到,有的甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能收到
老師:暫估原材料是要把對(duì)方的送貨單附在暫估分錄后面嗎?還是說(shuō)等到發(fā)票再把對(duì)方的送貨單附著發(fā)票后面
購(gòu)進(jìn)原材料,送貨單入庫(kù)單付貨款都是7月份,對(duì)方開過(guò)來(lái)的發(fā)票是8月份,怎么做賬

