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簡單的快樂
于2020-03-16 13:48 發布 ??1865次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2020-03-16 13:49
你好,可以的,把2個科目做一個對沖分錄
簡單的快樂 追問
2020-03-16 13:52
開發票有影響嗎
2020-03-16 13:53
按合同正常開發票吧
彩麗老師 解答
2020-03-16 13:54
按合同正常開發票是沒有問題的
微信里點“發現”,掃一下
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老師,應收應付同一個客戶供應商可以對沖,付差額嗎?
答: 你好,可以的,把2個科目做一個對沖分錄
付給供應商150萬,對方開了149萬多,相差100元左右。對方說后期再有開票的時候補上差額。這樣子可以嗎?
答: 你好 這樣也是可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有個款是1284,我們付款付了1248,這個差額是36元,供應商也不要這36元了,這個就算屬于優惠了是不是,那這個36我該怎么處理?
答: 你好,轉入營業外收入核算
老師好,如我公司應付供應商20000元,但我只給供應商付19500元;我少給500,就是給我公司讓利500元,這500元差價怎么入
討論
供應商開16%的票多開了一點,現在是13的票,可以少開票,差額用之前16的票抵扣嗎
老師,我們公司一個即是我們的客戶又是供應商,應付余額貸4000,應收余額貸4000,能調平么?
老師好!給供應商付款30萬,供應商開票299890,差額110,110入哪個科目
老師請問我們公司對供應商降價,對方也同意但是說差額發票由我們開出去,這個發票要怎么開啊
彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 16467 個
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2020-03-16 13:52
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2020-03-16 13:53
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2020-03-16 13:54