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梓爍
于2020-03-15 17:14 發布 ??1983次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-03-15 18:13
你好,同學。就是說你當期購進了材料,但是當月沒取得發票,你這材料已經到了發票沒到,就暫估入賬處理。是的,你不暫估入賬,你不就賬實不符了嗎。
梓爍 追問
2020-03-15 18:19
發票沒到,不是有供應商的送貨單嗎??送貨單上有真實的價格啊,直接入帳,為什么暫估入帳??
陳詩晗老師 解答
2020-03-15 18:20
送貨單稅法上是不認可的,認可的是發票,所以叫暫估
2020-03-15 18:27
老師,每個月都要暫估嗎??那如果過了好幾個月才收到發票咋做賬呢?
2020-03-15 19:05
一樣的,你暫估,收到發票再沖暫估,按發票金額再入賬處理。
2020-03-15 19:17
老師,那如果一直沒收到發票,就一直不沖暫估,就那么掛著??
2020-03-15 19:18
沖暫估的數字是哪個數字??
2020-03-15 19:21
是的,你之前暫估的分錄沖紅,然后按發票上金額 再做一筆分錄。
2020-03-15 19:25
可是之前每個月都暫估了,比如然后到11月才來的發票,怎么辦??
2020-03-15 19:31
那你就11月收到票據時,把之前暫估的分錄沖紅,然后根據發票再做一筆正數 分錄。
2020-03-15 19:32
我們主辦非要根據發票的數字紅沖,再做一筆發票數字正數,這樣不對吧??
2020-03-15 19:36
是的,是你之前暫估的沖紅,根據發票做正數 分錄。不是沖發票金額,是沖暫估金額。
2020-03-15 19:40
感謝老師,您微信號多少??想給您發個紅包
2020-03-15 19:47
謝謝你的心意,我收到。不用了。
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老師,為什么要暫估原材料??怎么做分錄??每個月必須要暫估嗎??我要詳細解答,簡潔應付的回答勿擾!!!!!
答: 你好,同學。 就是說你當期購進了材料,但是當月沒取得發票,你這材料已經到了發票沒到,就暫估入賬處理。 是的,你不暫估入賬,你不就賬實不符了嗎。
您好!客戶幫我們代購原材料,這個原材料的錢,客戶從欠我們貨款中扣減了,如何做分錄
答: 借原材料,應交稅費,貸應收賬款-客戶
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
采購原材料的運費怎樣做分錄
答: 你好!計入原材料-運費
采購原材料時直接在應付帳款里面沖減運費,該怎么做分錄啊?
討論
公司員工代購原材料怎么做分錄
我們采購原材料生產商品,原材料發生損毀,廠家不賠償應該做什么分錄,如果廠家賠償應該怎么做分錄。
老師好,請問內帳購原材料時支付的回扣怎樣做分錄?謝謝
“”購原材料,驗收入庫,價款100000元”,題目是這樣的,請問老師這樣做分錄用考慮稅的問題嗎
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179274 個
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梓爍 追問
2020-03-15 18:19
陳詩晗老師 解答
2020-03-15 18:20
梓爍 追問
2020-03-15 18:27
陳詩晗老師 解答
2020-03-15 19:05
梓爍 追問
2020-03-15 19:17
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2020-03-15 19:18
陳詩晗老師 解答
2020-03-15 19:21
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2020-03-15 19:25
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2020-03-15 19:31
梓爍 追問
2020-03-15 19:32
陳詩晗老師 解答
2020-03-15 19:36
梓爍 追問
2020-03-15 19:40
陳詩晗老師 解答
2020-03-15 19:47