我們是建筑服務(wù),現(xiàn)在機(jī)械合作方含人工給我們干活, 問
第一個(gè)是帶著操作員的租賃 第二個(gè)他寫的不太詳細(xì),其他建筑服務(wù)包含了很多。 第三個(gè):這個(gè)不對(duì),這個(gè)是銷售了建筑機(jī)械的。 答
老師有個(gè)疑問和你咨詢下,我們是小規(guī)模2024.9月開 問
是的,是這樣的,可以申請(qǐng)退回 答
老師他轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)金額沒有動(dòng)過 問
同學(xué)你好 系統(tǒng)錯(cuò)誤引用的問題看不到 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療器械,跟一個(gè)客戶同一個(gè)項(xiàng)目 問
你好,按照要求是必須一致的 答
企業(yè)所得稅匯算基礎(chǔ)信息表里的主要股東幾分紅情 問
您好,這個(gè)是系統(tǒng)自帶出來的 答

老師,你好,在擎天系統(tǒng)中,比如我這個(gè)月有兩筆單,其中一筆單證齊全的,還有一筆單證不齊,那我在錄入免抵退稅明細(xì)(單證不齊)的時(shí)候,是不是需要把這兩張單子都入進(jìn)去,然后收齊前期數(shù)據(jù)這塊,錄入那張單證齊全的單就可以,然后再進(jìn)行預(yù)申報(bào)正式申報(bào),然后退稅退的就是那筆單證齊全的稅款
答: 你好! 是的。你的理解很對(duì)
已經(jīng)采集了免抵退明細(xì)數(shù)據(jù),第二步怎么確認(rèn)免抵退稅明細(xì)申報(bào)呀,
答: 做一下數(shù)據(jù)檢查,然后第二步有個(gè)確認(rèn)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,點(diǎn)確認(rèn)就可以了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅這里是先做“”征免稅明細(xì)申報(bào)“”還是先做“”免抵退明細(xì)申報(bào)“?”
答: 你好 先做免抵退稅明細(xì)申報(bào)-預(yù)申報(bào),完成,反饋無疑點(diǎn) (出口退稅申報(bào)) 再做征免免稅明細(xì)申報(bào) 申報(bào)完成后(增值稅申報(bào)) 最后做免抵退稅明細(xì)申報(bào)-正式申報(bào)(出口退稅申報(bào))
我請(qǐng)教一下。我是出口企業(yè)。免抵退稅申報(bào)了,但是明細(xì)未申報(bào)是什么情況?應(yīng)該怎么處理
模具制造這個(gè)出口模具360000,銷售情況明細(xì)表中為什么數(shù)據(jù)是填在第15欄,而不是填在第14欄或是第6或7欄呢?不應(yīng)該在免抵退稅這里填嗎?
請(qǐng)問單證備案明細(xì)表里有份免抵退明細(xì)表這份要這做嗎?跟免抵退明細(xì)申報(bào)表有點(diǎn)不一樣
外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)征免稅明細(xì)申報(bào)和免抵退明細(xì)數(shù)據(jù),如何進(jìn)行操作填制


邱 追問
2020-03-15 10:11
蔣飛老師 解答
2020-03-15 10:15
邱 追問
2020-03-15 10:16
蔣飛老師 解答
2020-03-15 10:17