
我公司是女包制造公司,跟商場實行聯營扣點制,比如我我們1月份商場專柜銷售金額為10萬,扣點2萬,管理費2000,我公司開票8萬給商場,商場開費用票2000給我公司,并付78000元給我公司,請問商場扣點的2萬金額需要開發票嗎?是開給誰呢?
答: 需要開發票的,開給你的,
2018年4月單位拉網線,預付電信1000元,當時掛了預付款,每月收到發票時進管理費用沖預付款,截止2019年2月收到發票金額是126元,但實際上每月沖發票預付款,2月的預付款賬上只有112.5元余額,金額不一致,該怎樣做賬?
答: 你好,你是應該每月收126元發票,但2月份收到少嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到的租金發票,租金日期是2016.3.26-2017.1.8 發票金額是:9905.7元。這筆租金需要每月分攤嗎?還是直接做入管理費用。借:管理費用-租金 貸:現金
答: 需要每月分攤


樸老師 解答
2020-03-13 15:51