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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-12 18:26

借銀行存款貸主營業務收入600萬應交稅費應交增值稅銷項102萬。
借主營業務成本貸,庫存商品300萬

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:33

2月5日銷售甲產品一批該批產品的實際成本為60萬元,增值稅專用發票上注明的價款為一百萬元,增值稅額為17萬元,產品已經發出提貨單已經交給買方,買方用銀行存款支付增值稅17萬元,對方貨款部分開具一張增值為一百萬元,期限為四個月的不帶息商業承兌匯票。

郭老師 解答

2020-03-12 18:38

借應收票據100
銀存17
貸主營業務收入100
應交稅費17

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:40

本年生產產品領用原材料三百萬元,生產車間管理領域原材料60萬元,企業管理部門領用原材料20萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 18:46

借生產成本300,制造費用60,管理費用20。
貸原材料。

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:48

10月3日銷售原材料一批,該批原材料的實際成本為18萬元,增值稅專用發票上注明貨款為20萬元,增值稅為3.4萬元,原材料已經發出貨款和增值稅,已收到并存入銀行。

郭老師 解答

2020-03-12 18:50

借銀行存款貸,其他業務收入20,應交稅費3.4
借其他業務成本貸原材料18

笨笨的店員 追問

2020-03-12 18:53

分配本年度工資二百萬元,其中生產工人工資一百萬元,車間管理人員工資40萬元,企業管理人員工資40萬元,在建人員工資20萬元,預定不考慮福利費。

郭老師 解答

2020-03-12 19:00

借生產成本100
制造費用40
管理費用40
在建工程20
貸應付職工薪酬

笨笨的店員 追問

2020-03-12 19:02

本年計提壞賬準備13萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 19:04

借信用減值損失13貸壞賬準備13

笨笨的店員 追問

2020-03-12 19:04

本年計提固定資產折舊一百萬元,其中計入制造費用70萬元,計入管理費用30萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 19:06

借制造費用70
管理費用30貸累計折舊

笨笨的店員 追問

2020-03-12 19:07

本年度用銀行存款支付本期發生廣告費6萬元,銷售商品過程中發生的運輸費14萬元,不考慮增值稅計入當期損益的利息費用及銀行手續費4萬元。

郭老師 解答

2020-03-12 19:54

借銷售費用-廣告費6
銷售費用-運費14
財務費用4
貸銀存

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