老師您好 去年暫估了31萬費用 到現(xiàn)在只收到3萬福 問
先更正上年的報表,然后再做匯算,不是直接在報表里邊調(diào)整 答
老師您好!請教一下您,公司在京東買了一臺熱水器,開 問
你好,你可以入賬,但是不能稅前扣除。 答
老師,請問下,2024年1-6月份是讓代理記賬做的報表,7- 問
同學(xué)你好,報表肯定可以用的, 你的問題是否是,用這些報表申報企稅 ? 最后一句寫的 做賬。不太明白你的意思。麻煩再描述一下吧 答
老師好,2017年注冊小規(guī)模納稅人,注冊資金100萬,營業(yè) 問
您好,可以的,可以注銷公司的 答
老師,請問往來科目是負(fù)數(shù)要調(diào)整嗎? 問
往來科目是負(fù)數(shù),要重分類 答

建筑公司只要合同承包總價5700萬,知道當(dāng)年完工進度,知道當(dāng)年發(fā)生成本,沒有預(yù)算工程總成本,請問像這樣如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 你好!這個可以暫估,沒關(guān)系的。
一個建筑公司掛靠的小目,公司先開了票沒得成本票,可以暫估,以后如何結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是一個以掛靠為主的建筑公司,自己沒有工程,求一整套開票后結(jié)轉(zhuǎn)成本的收入
答: 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工


彪壯的墨鏡 追問
2020-03-12 11:07
岳老師 解答
2020-03-12 19:59