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是西子阿
于2020-03-09 15:52 發布 ??2487次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-03-09 15:53
你好!對的不可以抵扣進項的,可以抵扣企業所得稅的
是西子阿 追問
2020-03-09 16:00
招待是公司發生的費用,假設一年招待費發生額為25萬,營業收入為500萬,按照最高不可超過的千分之五扣除,是只能抵企業所得稅2.5萬。填企業所得稅申報表時,成本支出還可以列入招待費25萬嗎
蔣飛老師 解答
2020-03-09 16:04
超標了,需要做納稅調整的
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增值稅專用發票能抵增值稅,為什么不能抵企業所得稅?
答: 所得稅和增值稅的定義不同,涉稅范圍不同
增值稅專用發票企業所得稅稅前能扣除嗎
答: 你好 可以的,這個你們生產經營用的發票是可以稅前扣除的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業購員工福利所取得增值稅專用發票可以抵增值稅么
答: 用于集體福利的進項稅額是不允許抵扣的。
代開增值稅專用發票會涉及到企業所得稅嗎?
討論
建筑企業一般納稅人,取得的增值稅普通發票,可以用來抵減企業所得稅,其中取得的增值稅專用發票和增值稅普通發票的區別就是對于增值稅的抵扣方面,不涉及企業所得稅對嗎
稅務局代開的增值稅專用發票還用交企業所得稅不?
開出13個點增值稅專用發票43萬,收回23萬增值稅專用發票,我需要繳納多少企業所得稅呢?
小規模的企業,增值稅專用發票,交增值稅的那部分還要交一遍企業所得稅嗎,還是減去增值稅再交企業所得稅
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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是西子阿 追問
2020-03-09 16:00
蔣飛老師 解答
2020-03-09 16:04