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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-09 11:43

結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 

1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

鹿山歲 追問

2020-03-09 11:58

未交增值稅期初余額在貸方為舒負數 這是什么意思呀

紫藤老師 解答

2020-03-09 11:58

你好,那即是多交了

鹿山歲 追問

2020-03-09 14:13

這種多交的怎么處理 是之前會計做的 ....

鹿山歲 追問

2020-03-09 14:39

老師 我現在的科目 是 轉出未交增值稅 是在借方 為負數  那個未交增值稅在貸方是負數

紫藤老師 解答

2020-03-09 15:19

你好,那即是多交了,以后自動抵扣

鹿山歲 追問

2020-03-09 17:20

怎么自動抵扣呀 老師看到我的另外的問題了嗎? 就是那個都是負數的問題?

紫藤老師 解答

2020-03-09 17:22

應交稅費——未交增值稅 最后在貸方

鹿山歲 追問

2020-03-09 17:23

是的 在貸方 是負數 ..。這個是什么意思呀

紫藤老師 解答

2020-03-09 17:23

應交稅費——未交增值稅 最后在貸方,正書是應該要交的,負數是你多交的

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你好,第一個貸方銀行存款應該改成應付職工薪酬,借管理費用,福利費應交稅費待認證,貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬福利費貸銀行存款。
2021-08-11 13:52:41
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
你好,不指定,你指定的是銀行存款科目的
2021-06-03 15:51:16
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