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等待的哈密瓜
于2020-03-07 19:17 發布 ??1671次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-07 19:27
啟用期間為當年第一期,則初始化無累計借方,累計貸方數據,期初無需錄入。還有就是最好進行重分類,只使用應收賬款或者應付賬款
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應付賬款余額小,預付賬款余額大,怎樣把應付賬款的余額轉入預付賬款中?幫忙寫下分錄,
答: 你好。是想都用一個科目使用對嗎。應付賬款是貸方余額吧
應付賬款期初余額錄入錯了怎么辦
答: 別的有沒有問題都沒有,借應收 貸未分配利潤,或者是借未分配利潤,貸應收
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
錄入應付賬款期初余額時應注意哪些問題
答: 啟用期間為當年第一期,則初始化無累計借方,累計貸方數據,期初無需錄入。 還有就是最好進行重分類,只使用應收賬款或者應付賬款
老師請問我的應付賬款借方出現一些余額,就是小數尾差,怎么調平分錄怎么寫?
討論
應付賬款貸方余額1.12元我做什么分錄調平呢
老師,我們賬上應付賬款暫估入庫有余額100多萬,對方開不來票應該咋辦
你好,我想問一下應付賬款余額為負數,我是否可以做其他品牌的未開票收入充抵?
老師,請問應付賬款的貸方余額是表示對方已給我們開票,但是我們沒有付款。應付賬款借方余額是已付款,但是對方沒給我們開票嗎?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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