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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-05 13:40

你好     借應收賬款-某公司3萬 貸主營業務收入 應交稅費       你3萬的貨款就用5000元的發票來抵嗎   那你實際就是抵3萬嗎

Justin 追問

2020-03-05 14:56

老師,銷售業務兩年前已做完您上面發得分錄,抵賬業務還沒實際發生,只是有用物抵債的打算,假如就這樣發生了,借固定資產-二手車5000,管理費用-壞賬損失25000
貸應收賬款30000可以嗎

meizi老師 解答

2020-03-05 14:57

你好     意思車輛抵減5000元 然后剩下的25000走壞賬處理 。不是你這樣做分錄的。  應該做 借固定資產5000貸應收賬款5000  借信用減值損失25000貸壞賬準備25000 借壞賬準備25000 貸應收賬款25000

Justin 追問

2020-03-05 15:00

上面公司是一般納稅人,是否考慮稅費?

meizi老師 解答

2020-03-05 15:05

你好 對方要開票給你們 。是開的專票 你就做進項稅

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你好 借應收賬款-某公司3萬 貸主營業務收入 應交稅費 你3萬的貨款就用5000元的發票來抵嗎 那你實際就是抵3萬嗎
2020-03-05 13:40:52
你好 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費 借;資產處置收益 貸;固定資產清理(或相反分錄)
2019-05-07 10:01:52
你好;? ? 借固定資產清理 ; 累計折舊貸固定資產;? 借應收賬款 貸固定資產清理 ; 應交稅費-應交增值稅;? 結轉? 借固定資產清理 貸? ?資產處置損益? ?
2022-06-30 14:51:53
你好 是買來然后銷售的嗎。
2022-04-11 19:50:41
你好,購進計入庫存商品核算,銷售確認收入,結轉成本
2019-03-04 10:21:32
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