老師,麻煩給我看一下,這個帳怎么做分錄,我發全部內容給你吧 是我們員工13年14年分別借款,然后從工資里面扣除,當時發工資的時候已經扣出了,但是帳漏做了 分別是張世勇于1500元,李寧500元 李獻璇1500元,但是李獻璇扣的時候扣成1724.20元了,他早就辭職了,這個錢他不要了,這個帳我要怎么做呢,因為你們不知道具體原因,講了半天我還是不明白現在我要怎么做這個分錄呢,借方和貸方科目分別是什么?
步伐
于2016-05-03 17:07 發布 ??923次瀏覽
- 送心意
徐老師
職稱: 會計師
2016-05-05 10:52
老師我前些年的應付職工薪酬工會經費和應付職工薪酬職工教育經費都沒有結轉到管理費用里面去,現在要做調整怎么做呢?
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呵,希望你在提問時能簡明扼要,要不然看題的偶會很頭痛。
一,張世勇和李寧的借款,是否已扣回并且沒扣錯?
二,多扣了李獻璇224.2元, 不明白怎么當時扣款時該員工為啥沒意見?難道不發工資條給員工復核的嗎?
借:現金/銀行存款 224.2
貸:營業外收入 224.2
當時借款出去時:是否借:其他應收款-李寧/張世勇/李獻璇
貸:銀行存款/現金
在收回時:借:銀行存款/現金/應付職工薪酬
貸:其他應收款
2016-05-03 17:18:51

您好,收到時,借;銀行存款,1萬元,貸;管理費用-工資等科目,1萬元,或者其他收益,1萬元。支付時,借:管理費用-工資等科目,或者其他收益,2000元,貸:現金或者銀行存款,2000元。
2017-09-08 16:23:32

您好!借其他應收款 貸現金等。
2017-05-02 15:11:03

您好,借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:營業外收入-罰款收入
2019-12-06 09:17:05

您好
借:營業外支出
其他應收款
貸:銀行存款
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款
銀行存款
2019-11-07 21:27:14
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徐老師 解答
2016-05-03 17:18
徐老師 解答
2016-05-06 13:37