
老師好,請教一下供應(yīng)商在12月送了一批貨90多萬,發(fā)票也收到了90多萬,發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)抵扣,驗(yàn)收貨的時(shí)候有5000多是不合格的,付款的時(shí)候只留了5000多沒付其余都付了,這個(gè)月供應(yīng)商說第一,他們單獨(dú)交罰款5000多到我們基本戶,讓我們把剩余的款付了,第二他說要我們開紅字信息表給他們,這個(gè)具體怎樣做賬務(wù)處理?
答: 這個(gè)罰款是不合格的嗎
股東為了讓基本戶里不為零向基本戶里轉(zhuǎn)了10塊錢怎么做賬務(wù)處理啊,還有就是供應(yīng)商為了測試基本戶能正常使用向基本戶轉(zhuǎn)了0.5元,怎么做賬務(wù)處理啊
答: 您好,分錄,借;銀行存款,10,貸:現(xiàn)金,10元。借:銀行存款,0.5,貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣,0.5.
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請教一下,就是我這邊公司上個(gè)月的收到供應(yīng)商開具的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符,2月份這些專票又沖紅處理重新開具了,請問怎么做賬務(wù)處理
答: 2月份這些專票又沖紅,做相反會(huì)計(jì)分錄 重新開具,做購入的分錄
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2020-03-03 12:42
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