
、下列各項中,負責監督用于復核內部控制有效性的政策和程序設計是否合理、執行是否有效的是( )。A、被審計單位治理層 B、被審計單位管理層 C、被審計單位信息機構 D、被審計單位內部審計機構
答: A 【答案解析】 治理層的職責包括監督用于復核內部控制有效性的政策和程序設計是否合理、執行是否有效。
如果在設計和實施進一步審計程序時擬利用被審計單位內部生成的信息,針對該信息完整性和準確性的控制可能與審計相關,這句話怎么理解?
答: 你好,同學。 就是說,你在獲取 審計證據的時候,你在審計其他的時候,可能獲取 與另一方面相關的審計證據。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
項目組通過快遞發函。如何查證被函證銀行的收件信息?請簡要描述擬采取的審計程序
答: 需要根據詢證函的收件,發件,回單,以及運單歸集來判斷的

