
您好老師,我18年開始接觸這個金蝶軟件,起初只錄入17年決算數,18年年初數唄,就開始錄入18年憑證,之后什么也沒有!現在準備錄入19年的憑證,應該怎么操作?因為新舊制度銜接,我不想用18年的年末數作為19年的年初數,因為對不上,怎樣操作
答: 你好,針對你說的這種情況你只能新建一個帳套了。重新建賬然后啟用新帳套的期初數就是19年的了
老師,這個月開始接手做19年的賬。18年的數據只有利潤表和所有者權益表。19年有憑證,怎么取18年的期初數據呢?
答: 18年的期末數有嗎?科目余額表,做個科目余額表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
剛接了個公司,從2019年開始用財務軟件建賬,把銀行存款18年12月底的作為19年的期初數,余額怎么不平?為什么?還要錄什么?
答: 同學。如果是全部按之前期末數據錄入,不會不平的。你檢查一下是否隸掉或者錄錯了
在今年修改了去年的應收票據和應收賬款,修改后發現19年的期初數還是18年修改前的期末數,現在想把18年的期末數引入19年又不影響19年已經做的憑證要怎么辦呀?用的T3軟件
老師,您好!小公司18年沒有用金蝶軟件,19年初開始啟用,期初數據也只有現金銀行,實收資本,兩個差異數據掛在其他應付股東,18年收到的錢,19年又退了一部分給客戶,這個退款如何做分錄?
18年3月份重新建賬的,金蝶軟件中初始數據錄入,有借貸方和期初余額,借貸方錄入的是1、2月份的累計數,期初數據錄的是17年期末數,但是18年2月報表中的年初數不等于17年的期末數,是不是錄入的不正確

