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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-02 08:25

你好,直接這個月紅沖就可以了,只做紅沖分錄就可以了,借應收(負數)貸主營業務收入貸銷項也都是負數
然后結轉成本也負數

HUANG 追問

2020-03-02 08:28

那我上個月已經結轉到本年利潤的銷成本不用做處理嗎?

樸老師 解答

2020-03-02 08:31

嗯,這個不用管的哦,這個月的紅沖會沖銷這個月的收入的,不是跨年的不用做

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你好,直接這個月紅沖就可以了,只做紅沖分錄就可以了,借應收(負數)貸主營業務收入貸銷項也都是負數 然后結轉成本也負數
2020-03-02 08:25:28
年底預收賬款掛賬處理的實質是將預收的賬款暫時掛賬,將它隔離出來,以免和業務收入混淆。會計處理時,一般會將從預收賬款中提取當期可收款,將剩余部分掛賬。 年底凈利潤結轉會計分錄是指企業在會計期末對本期凈利潤進行結轉,將本期凈利潤結轉至下一期,以便平衡當期損益結轉。凈利潤結轉會計分錄主要記賬如下: 1、內部收支賬戶借:本期凈利潤 2、外部收支賬戶貸:本期凈利潤 3、未分配利潤賬戶貸:本期凈利潤 應用案例: 假設2020年安井公司本期凈利潤為200萬元,則安井公司會計處理時,可以錄入如下會計分錄: 1、內部收支賬戶:借200萬元,記錄本期凈利潤 2、外部收支賬戶:貸200萬元,記錄本期凈利潤 3、未分配利潤:貸200萬元,記錄本期凈利潤
2023-02-25 01:22:28
結轉收入的會計分錄: 1、利潤分配:將未結轉收入科目(比如存貨置換收入)的余額轉入利潤分配科目; 2、損益結余:將未結轉收入科目的余額轉入損益結余,做出結轉收入的調整; 3、資產負債表:未結轉收入科目的余額轉入應收賬款,將未結轉收入的余額轉入應收賬款科目,以反映資產負債表上未結轉收入的情況。 擴展信息:結轉收入的會計分錄是公司在記賬過程中,將前一個會計期間產生的收入結轉到本期或之后的會計期間。結轉收入既能反映公司的經營收入,也可以作為應收賬款科目的補充,從而可以更好地保障公司的現金流管理。
2023-03-25 16:03:41
借本年利潤貸主營業務成本 借主營業務收入貸本年利潤
2022-01-02 10:57:58
您好,不是利潤分配里包含未到賬的應收賬款的話,下年度結轉的本年利潤用于彌補利潤分配,而是利潤分配是虧損的話,下年度結轉的本年利潤用于彌補以前年度虧損的。
2017-03-20 18:11:34
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