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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-01 15:28

你好,
借:銀行存款    105000
貸:主營業務收入  100000
貸:應交各費——應增(銷)5000

借:主營業務成本  80000
借:應交稅費——應增(銷項稅額抵減)  4000
貸:應付職工薪酬 等

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你好, 借:銀行存款 105000 貸:主營業務收入 100000 貸:應交各費——應增(銷)5000 借:主營業務成本 80000 借:應交稅費——應增(銷項稅額抵減) 4000 貸:應付職工薪酬 等
2020-03-01 15:28:14
你好,是差額的收入不超過30萬。
2019-04-03 13:36:29
確認收入時會計處理? 借:銀行存款? 貸:主營業務收入? 應交稅費——未交增值稅? (2)支付給勞務派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理? 借:應交稅費——未交增值稅? 主營業務成本? 貸:銀行存款
2019-03-10 07:01:24
1.第一個開的是普票 2.第二個是差額開具專票工資部分不再開票
2019-08-21 18:19:48
你好,可以參考這個例子 例子A公司是一家勞務派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務派遣費用共計100萬元,其中需要代發勞務派遣工資75萬元、支付五險一金21萬,共計96萬元。A公司選擇差額征收。 第一步:全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 1,000,000.00 貸:主營業務收入 952,380.95 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 47,619.05① 第二步:確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 914,285.71 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額抵減)45,714.29② 貸:應付職工薪酬--應付工資 750,000.00 應付職工薪酬--五險一金 210,000.00
2020-03-04 09:41:52
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