
以前月份有筆管理費(fèi)用減少做在了貸方,現(xiàn)在利潤表的累計數(shù)和總賬累計數(shù)不一致,請問怎樣調(diào)賬
答: 你好 沖銷錯的憑證(原來憑證方向不變,只是數(shù)字為0,也就是貸方還是管理費(fèi)用) 之和再做一筆正確的 就是減少做借方負(fù)數(shù)
老師好~請教您 利潤表本期管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)切莫原因呢正常嗎
答: 你好,利潤表本期管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),也是有可能的 比如發(fā)生了費(fèi)用沖銷業(yè)務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤表的管理費(fèi)用用什么組成
答: 同學(xué)您好,就是管理部分發(fā)生的工資社保差旅費(fèi),郵電費(fèi),福利費(fèi),交通費(fèi)等等


無奈的白云 追問
2020-02-29 17:09
小惑老師 解答
2020-02-29 20:36
無奈的白云 追問
2020-02-29 23:28
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2020-02-29 23:29
無奈的白云 追問
2020-02-29 23:35
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2020-03-01 13:54