
老師 1月進了一個手機 然后銷售 員工墊支購買的 暫估入庫分錄可以 借:庫存商品 貸 其他應付款――某某不
答: 可以的,借:庫存商品 貸 其他應付款――
我們公司之前有一筆分錄做錯了,已經結轉了,我現在改應該怎么改?(6月份的業務,已經結轉了的)業務是:購入紙巾12000盒,單價0.52元,銷售時:銷售10000盒,單價0.50元(是虧賣的),當時會計做賬的分錄是:借:庫存商品6240 貸:其他應付款6240借:其分應付款5000 貸:庫存商品5000,這樣導致庫存金額比實際高。請問下我現在改應該怎么改?
答: 你好,把第二筆分錄沖銷 然后做這個分錄 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;主營業務成本 貸;庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想知道庫存商品很多,其他應付款很多,怎么沖減呀
答: 你好,是什么原因造成的庫存商品,其他應付款余額很多的

