
去年重復錄分錄營業(yè)稅金及附加,今年怎么做?去年涉及管理費用和庫存現(xiàn)金錄錯的分錄,今年怎么做?直接做沖銷然后更正嗎?還是還得調(diào)整未分配利潤?
答: 建議調(diào)整未分配利潤,借應交稅費庫存現(xiàn)金貸利潤分配。
老師:請問一下,在旅行社真帳實操中,最后一張憑證:為何把營業(yè)稅金及附加結轉到利潤分配-未分配利潤中?請查看一下。
答: 你好,應當是結轉到本年利潤才是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營業(yè)稅金及附加上月忘計提這個月補上,也就是表中1826.22+上月2183.24,。加上未分配利潤減少就不平了,怎樣調(diào)
答: 你好,你指哪個數(shù)不平?
年底我已經(jīng)把營業(yè)稅金及附加結轉到本年利潤,也把本年利潤結轉到未分配利潤科目,為什么存貨里面還有營業(yè)稅金及附加的金額呢
老師,之前會計吧17年應交稅費科目記成營業(yè)稅金及附加科目了,我現(xiàn)在這樣改對嗎1.借未分配利潤(負數(shù)),貸銀行存款(負數(shù)) 2.借應交稅費 貸銀行存款?、
老師你好,我發(fā)現(xiàn)去年的附加稅少計提了,那可以做到今年的稅金及附加嗎,不要通過未分配利潤了。。金額不大,幾塊錢
已經(jīng)繳納的附加稅,在利潤表記在 稅金及附加在負債表里面 沒有體現(xiàn)出來 但是在未分配利潤里面是要減掉的對嗎?

