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有愛^O^有夢
于2020-02-27 09:56 發布 ??1393次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-02-27 10:02
你好 去年的分錄是怎么做的 只是有一個月的房租和進項稅錯誤了嘛 看下你分錄
有愛^O^有夢 追問
2020-02-27 10:39
借:管理費用—租金 管理費用—水電費 管理費用—物業 應交稅費—待認證進項稅額貸:銀行存款
meizi老師 解答
2020-02-27 10:40
你好 那你需要紅沖 。 已經做以前年度損益調整來紅沖嘛; 借應交稅費-應交增值稅-進項稅貸貸應交稅費—待認證進項稅額 然后做紅沖就行了。
2020-02-27 13:43
沒太明白怎么紅沖
2020-02-27 13:45
是在今年1月份抵扣的
你好 意思就是你最終進項稅是可以抵扣的。 你只是把賬做到了1月里面去了; 所以你就把待認證進項稅轉出進項稅 去抵扣就行了。 然后去沖你管理費用的金額 到以前年度損益調整科目
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2020-02-27 10:39
meizi老師 解答
2020-02-27 10:40
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