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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-24 12:12

進項稅額按照出口轉內銷證明所列的“可抵扣稅額”填寫在增值稅納稅申報表附表二第11欄“外貿企業進項稅額抵扣證明”處, 然后在附表二第28欄“待抵扣進項稅額-按照稅法規定不允許抵扣”減去該進項稅額。

重啟2022 追問

2020-02-24 21:16

那如果是外貿企業13%征稅率,13退稅率,那采購的原材料,稅率13%,假設稅總共有130000元,那這130000元的稅款,認證以后填入附表2的哪一欄?

樸老師 解答

2020-02-24 21:29

出口轉出的那一欄

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進項稅額按照出口轉內銷證明所列的“可抵扣稅額”填寫在增值稅納稅申報表附表二第11欄“外貿企業進項稅額抵扣證明”處, 然后在附表二第28欄“待抵扣進項稅額-按照稅法規定不允許抵扣”減去該進項稅額。
2020-02-24 12:12:58
你好,需要認證 可以用于退稅的
2018-01-17 10:16:32
你好 選擇退稅認證
2019-07-12 14:19:15
應該做進項轉出,退給對方,讓對方開紅字發票后,然后再按正確信息開票。
2018-09-10 11:21:04
你好,同學。 這沒有影響,直接填寫就是了。你只是如果有退稅,要在免抵退體現
2019-12-05 10:50:34
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