老師,為什么購入固定資產時產生的稅費不計入固定 問
同學你好 發票都是專票嗎? 答
老師,我借貸方向還是亂的,利潤分配未分配利潤是什 問
同學你好,未分配利潤屬于所有真權益科目,借方表示減少,貸方表示增加 答
老師好!我想咨詢一下工程已完工幾年但票一直沒開 問
你好不需要做分錄, 開票后沖減未開票申報,申報開票收入,正負抵減了 答
找工程建筑行業的老師,有問題請教,謝謝! 問
你好,具體的什么問題 答
老師,比如我有一件原材料A,這個A材料是2023年研發 問
你好,你可以直接做其他業務收入。 答

老師,我公司的社保都是公司全額繳納的,那個人承擔部分應如何入賬?全做管理費用會有什么后果呢?
答: 您好!1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
你好,就是我們公司有替不是本公司員工代繳社保的情況,但是我把代繳社保那個部分全部放在了管理費用,那個非本公司員工把我們幫他繳納那個錢換回來了,那我是可以直接沖管理費用嗎?
答: ?你好 ;? ? 你這個有給他們報個稅嗎? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位繳納的社保部分可以做到管理費用里面嗎?
答: 您好,計提的時候是可以計入的,管理部門人員的社保計入借管理費用--社保貸應付職工薪酬--社保


心有獨鐘 追問
2020-02-22 21:25
文老師 解答
2020-02-22 21:27