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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-02-22 12:51

你好,如果你實際只收9500就是開9500就行了的,客戶一般不會不同意啊,這樣雙方都是最方便的

瘦瘦的白晝 追問

2020-02-22 12:53

客戶說貨損部分也得給他們開發票。客戶說他們這樣才可以費用處理。

小云老師 解答

2020-02-22 13:12

這個又不是她們的費用,這個只是讓她成本減少啊,就算你給她開10000,那她又要再給你開500的發票,何必那么麻煩

瘦瘦的白晝 追問

2020-02-22 14:41

貨損我們賠給他們轉賬,我們應該跟他們要什么票據啊?我們只開9500元的發票。

小云老師 解答

2020-02-22 14:59

如果你只開9500就不需要對方給你開票了

瘦瘦的白晝 追問

2020-02-22 21:22

我給客服500元,貨損款。那我用什么做賬務處理。

小云老師 解答

2020-02-22 21:36

銀行回單或者收據都可以。

瘦瘦的白晝 追問

2020-02-22 21:59

我匯款的回單可以做賬嗎?計入到什么科目?可以企業所得稅前扣除嗎?

小云老師 解答

2020-02-22 22:11

是的,你就做9500收入,不用做費用

瘦瘦的白晝 追問

2020-02-22 22:25

我付了500元的貨損,我跟客戶要什么票據?怎么做分錄?

小云老師 解答

2020-02-23 00:10

前面已經說了你只開9500的票,所以你做9500的收入就行了,10000是別人付給你的,你就是退了500啊,要收據就行了,這500不用單獨做分錄啊

小云老師 解答

2020-02-23 00:10

你要是實在想做就給別人開10000的票,做10000的收入,再讓人家給你開500發票做銷售費用

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相關問題討論
你好,如果你實際只收9500就是開9500就行了的,客戶一般不會不同意啊,這樣雙方都是最方便的
2020-02-22 12:51:48
你好,你們公司和運輸公司之間是供銷關系,你收到運輸收入盈利!
2021-12-19 09:14:45
外帳上沒有開發票不可以扣除
2015-12-18 14:56:34
你好 收運費 借:銀行存款等 貸:主勞業務收入 貸:應交稅費——應增(銷) 支付運費 借:勞務成本 借:應交稅費——應增(進) 貸:銀行存款 期末將勞務成本轉入主營業務成本
2020-02-24 10:13:41
你是銷售方嗎? 你給他貨物的時候就會給你的
2019-09-14 03:14:04
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