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快樂的我
于2020-02-21 15:17 發布 ??604次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-02-21 15:19
這個有差額嗎,這個差額多大?
快樂的我 追問
2020-02-21 15:47
有差額,1月份認證了5201292.31,稅額676168,之前沒有做進項稅
maize老師 解答
2020-02-21 15:51
沖掉之前做借庫存商品 -1055000 貸應付賬款,負數,之后按發票做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款,你這個之前結轉成本嗎,那結轉成本是有問題吧?
2020-02-21 15:52
結轉了,把一部分發票放在12月份可以嗎?
2020-02-21 15:54
不需要,你這個結轉單價有問題吧,那這個是多還是少了
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借 庫存商品 貸應付賬款 這個是商品入庫但是發票未到 借庫存商品 待認證進項稅額貸應付賬款 這個是商品入庫 發票已到但是沒認證抵扣 對嗎?
答: 同學你好 沒有收到發票 就不確認進項稅的
老師你好,去年12月做借:庫存商品一暫估 1055000貸:應付賬款一暫估 10550001月發票回來了并認證了,去年做的憑證需要沖紅嗎?
答: 這個有差額嗎,這個差額多大?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:庫存商品 待認證進項稅發票 貸:應付賬款 后面認證后怎么做會計分錄
答: 你好 借進項 貸? ??待認證進項稅
11月購入商品發票沒認證我11月記賬借:預付賬款貸:銀行 等12月份發票認證了借:庫存商品 應交稅費 貸:預付賬款可以嗎
討論
進貨時做的貸應付賬款,借庫存商品。后來付款怎么做憑證?
原本的憑證應該是借庫存商品,貸預付賬款,結果寫成了借庫存商品貸銀行存款了,這個要怎么調整憑證呀?
沒有認證抵扣的發票先入賬是不是借:費用或庫存商品 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款或預付賬款?
發票次月認證 貨款已付 當月可以只做 借:應付賬款 貸銀行存款 次月認證之后再做 借:庫存商品 應交稅費 貸應付賬款 這個分錄行不行?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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快樂的我 追問
2020-02-21 15:47
maize老師 解答
2020-02-21 15:51
快樂的我 追問
2020-02-21 15:52
maize老師 解答
2020-02-21 15:54