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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-02-20 18:11

你好,按這樣下面處理
年初未交數(shù)取期初余額,本年轉(zhuǎn)入數(shù)取貸方累計發(fā)生額,本年已交數(shù)取借方累計發(fā)生額,年末未交數(shù)是年初+本年轉(zhuǎn)入-本年已交。

注意:增值稅是一個特殊的。
本年轉(zhuǎn)入數(shù)=銷項貸方-進項借方+進項稅轉(zhuǎn)出借方
本年已交數(shù)=已交稅金借方

莊老師 解答

2020-02-20 18:12

本年實際繳納包括所屬期為去年12月份,今年1月份繳納的稅金,因為稅金的申報和繳納不在同一月份,所以產(chǎn)生應(yīng)交和實際繳納的時間差,不是多交的稅。

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你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅/銷項稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進項稅,勾選抵扣時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
不用,還在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項就行
2015-07-17 16:42:18
待抵扣的進項稅是已經(jīng)認證的還是未認證的
2019-05-08 16:01:22
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