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慧
于2020-02-20 10:00 發布 ??1910次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-02-20 10:03
你好,超過免征增值稅金額的全額交增值稅
慧 追問
2020-02-20 10:07
不是超過部分增收嗎?
玲老師 解答
2020-02-20 10:10
不是的,超過了就全額征收增值稅
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小微企業季度開票金額超過免征增值稅金額怎樣申報增值稅
答: 你好,超過免征增值稅金額的全額交增值稅
老師,您好,小微企業免征增值稅區分3%和1%的稅率嗎?我這邊開的票有3%和1%的,要不要分開申報?還是金額合計在小微企業免征增值稅申報?
答: 你好,你開的普通發票,季度45萬以內的不需要區分的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅公司,季度申報增值稅,在增值稅小規模申報表中:小微企業免稅銷售額是開出發票中含增值稅的金額,還是不含增值稅的金額?
答: 填寫不含稅的銷售額,
小規模增值稅申報表第10小微企業免稅銷售額包含代開的增值稅專用發票金額嗎
討論
增值稅申報表屬小微企業本季度享受免征增值稅要不要填稅控盤金額?是填稅控盤含稅額還是僅增值稅額?
老師,我們公司是小微企業增值稅3%,現在增值稅按1%征收,增值稅申報表的免稅銷售額要換算成3%時的金額申報嗎?
小微企業月銷售額低于15萬免征增值稅,免征的增值稅計入營業外收入,免征的數額是看增值稅開票統計表的實際銷售稅額嗎?
小微企業不大起征點無票免稅銷售額增值稅申報時候、填在小微企業免稅銷售額這一欄嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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慧 追問
2020-02-20 10:07
玲老師 解答
2020-02-20 10:10