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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-19 20:23

您好,紅沖,也就是負數發票做

bohe20 追問

2020-02-19 20:30

怎么做

文老師 解答

2020-02-19 21:17

借應收賬款負數貸主營業務收入負數貸應交稅費--應交增值稅負數

bohe20 追問

2020-02-19 21:24

這樣的話不就沖減了今年的收入了嗎

bohe20 追問

2020-02-19 21:24

今年的收入額就不對了

bohe20 追問

2020-02-19 21:25

如果同時補做了去年的收入分錄然后在做沖減分錄也沒意義啊,增值稅還是沒有減掉

文老師 解答

2020-02-19 22:15

是的,是可以這樣做的 因為您是今年開紅字發票的

bohe20 追問

2020-02-19 22:16

怎么做?我沒明白

文老師 解答

2020-02-19 22:20

就是我上面寫的分錄做

bohe20 追問

2020-02-19 23:29

先補:借應收賬款  貸主營業務收入  貸應交稅費--應交增值稅
然后紅沖:借應收賬款負數  貸主營業務收入負數  貸應交稅費--應交增值稅負數
是這樣嗎?但是這樣1月份增值稅總額算下來還是沒有減掉啊

文老師 解答

2020-02-20 10:25

那您以前的都沒有做帳,也沒必要補做這一張

文老師 解答

2020-02-20 10:25

就是今年做紅沖的就可以

文老師 解答

2020-02-20 10:26

以前的數據體現在的期初余額里面

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相關問題討論
您好,紅沖,也就是負數發票做
2020-02-19 20:23:33
您好,先紅沖原來12月份對應的分錄,再根據開出來的藍字發票重新做分錄
2020-02-18 17:42:52
你好,九月份按照正確的發票做賬就可以了
2019-09-27 16:08:57
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021-06-22 16:30:18
@鄭州-紫沫-68730借銀存貸主營業務收入應交稅費(負數)
2017-12-20 10:05:27
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