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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-18 13:01

您好,總賬,明細賬 ,記賬憑證

淡然的花卷 追問

2020-02-18 13:11

老師,電腦打印明細賬的時候具體怎么打印。原材料和庫存商品另外打數(shù)量金額式嗎,其他的就這樣打?我用的金蝶

文老師 解答

2020-02-18 20:56

您好,您設置的是數(shù)量金額式的可以的

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相關問題討論
您好,總賬,明細賬 ,記賬憑證
2020-02-18 13:01:01
你好,需要根據業(yè)務發(fā)生情況,把之前發(fā)生的業(yè)務在電腦里面錄入一遍分錄
2019-07-20 08:36:04
把根據上一個月資產負債表的數(shù)據錄入?
2018-08-30 14:13:18
報表不平?那每個季度稅務局申報財務報表不能通過吧?
2018-12-27 13:29:35
您好,電腦做賬,會計交接時需要辦理如下手續(xù) 應該注意以下幾點: 1、現(xiàn)金要根據會計賬簿記錄余額進行當面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內負責查清處理。 2、有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 3、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責。 4、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應編制銀行存款余額調節(jié)表調節(jié)相符;各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額,要與總賬有關賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 5、公章、收據、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 6、實行會計電算化的,所以,交接雙方應在電子計算機上對有關數(shù)據進行實際操作,同時確認有關數(shù)字正確無誤后,方可交接。另外,我建議你們用一個移動硬盤,將所有電子數(shù)據做一個備份。 7、專人負責監(jiān)交。移交清冊應當經過監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責任的證件。
2016-10-20 21:56:39
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