
收到供應商給的折扣折讓進項負數(shù)發(fā)票怎么賬務處理
答: 您好,那您應該是沖減您原來采購供應商的貨物時做的分錄,
公司購貨一批,取得專用發(fā)票后已經(jīng)認證,之后發(fā)生退貨,收到供應商的銷項負數(shù)發(fā)票一張,我怎么做賬務處理?
答: 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額 )
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應商開出的銷項負數(shù)發(fā)票如何做賬,發(fā)票要如何處理
答: 你好,收到供應商開出的銷項負數(shù)發(fā)票,賬務處理是 借:應付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)


無限的小籠包 追問
2020-02-16 18:09
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2020-02-16 18:10
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2020-02-16 18:55
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2020-02-16 19:28