
這里做帳,是7月先計提工資如借管理費用-工資,貸應付工資。8月再發放,借應付工資,貸銀行存款,其他應收款-養老保險,其他應收款-失業保險,沒有個稅,8月繳7月的社保,借:其他應收款-養老保險,其他應收款-失業保險,管理費用-養老保險,管理費用-失業保險,貸銀行存款
答: 你好,如果不用交個稅,這樣應該沒問題的
老師社保跟醫保分開了,我做憑證也需要分開。借:管理費用—社會保險金 其他應收款—職工個人三金 貸:銀行存款
答: 可以的 思路是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
社保如果當月交費,借管理費用~職工社會保險其他應收款~張某某貸銀行存款這樣做對嘛
答: 您好 借:管理費用——職工社保費 貸:應付職工薪酬——職工社保費 借:應付職工薪酬——職工社保費 其他應收款——張某某 貸:銀行存款


a77 追問
2020-02-15 09:44
暖暖老師 解答
2020-02-15 09:44
a77 追問
2020-02-15 09:51
暖暖老師 解答
2020-02-15 09:51