
印花稅申報時銷售額填寫錯誤申報了未扣款怎么更正呢?
答: 新年好 如果你當(dāng)?shù)厥侵苯涌梢栽诰W(wǎng)上做更正申報的,就直接在網(wǎng)上做更正申報 如果不可以在網(wǎng)上做更正申報的,那就需要去稅局大廳做更正申報
報印花稅的時候怎么出現(xiàn)這樣的錯誤,那個是含稅銷售額計征的
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師,印花稅是不含稅銷售額申報還是含稅銷售額申報?
答: 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。

