老師請問 建造師注我在哪個平臺去查資質 問
全國建筑市場監管公共服務平臺 答
老師,上月收到一張勞務費專用發票,價稅合計13萬,稅 問
你上月做賬沒有呢? 答
老師,一個員工25.1月份離職,2月發1月工資,3月報2月 問
3月報2月工資,不是應該報離職工資嗎 答
老師,我們采購供應商的貨,數量10,單價500,總金額是50 問
采購入庫時按正常采購價格確認庫存商品和應付賬款:借:庫存商品 5000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(假設稅率為 13%,則為5000×13% = 650)貸:應付賬款 - 供應商 5650扣除賠償款時賠償款應視為供應商對采購價格的折讓:借:應付賬款 - 供應商 1130(含增值稅,1000×1.13 = 1130)貸:庫存商品 1000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)130支付貨款時借:應付賬款 - 供應商 4520(5650 - 1130)貸:銀行存款 4520這樣處理后,庫存商品的入賬價值為 4000 元,數量為 10,入庫單價變為 400 元, 答
我們公司的出納用60000元的津巴布韋幣 換了1875 問
同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我在這個月調了上一年度的利潤分配,然后資產負債表期末數-年初數的余額不等于利潤表的累計數,差的正好是我調賬的那個數因為其他應付款的數多記了,所以調了沒有以前年度損益調整所以直接在利潤分配里調了計入當期損益,這樣負債表跟利潤表就差那么個數啊報表需要調整嗎
答: 你好,你直接調整了利潤分配——未分配利潤,在計算勾稽關系,需要考慮這個調整的影響的 如果只是這個差額,報表是不需要調整的
耿老師 前兩天有咨詢過您關于 以前年度損益調整 對資產負債表年初數的影響。我們對應的科目的是“其他應付款”我看了一下結轉年初數后,賬上并沒有變化,仍然是19年底的數據。然后1月份資產負債表的年初數難道不是應該填一致的數嗎?還需要怎么調整呢?
答: 你好!需要你們手工更改資產負債表期初余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
師,如果做以前年度損益調整,資產負債表和利潤表勾稽關系不平了,這是為什么呢
答: 你好,因為以前年度損益調整,它影響未分配利潤,卻不影響你本年的利潤。


清荷善水 追問
2020-01-31 17:25
QQ老師 解答
2020-01-31 22:41