
請問老師下,6月份開的增值稅專用發票,9月份開負數增值稅專用發票,沖銷,已經繳納的增值稅可以退嗎?還是負數發票中的增值稅在申報本月增值稅時抵扣掉呢?申報系統自動抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報呢?
答: 你導入銷項時自動減掉的
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用設備抵扣申報可以跨年申報嗎
答: 你好,可以跨年申報的。


/wx。。。。。。 追問
2020-01-26 21:47
安與逸老師 解答
2020-01-26 22:00