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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-20 11:18

你好,同學。
借 應付賬款 24972.4
貸 銀行存款  17048
其他業務收入 749+100+4000+500
營業外收入 2500

靈巧的花生 追問

2020-01-20 11:24

然后老師,對方給我們開了一張增值稅專用發票 含稅金額是17048 不含稅金額是15086.73 稅額是1961.27 這個怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-01-20 11:25

這是你收發票時的處理
借 XX成本費用等
應交稅費 進項
貸 應付賬款

靈巧的花生 追問

2020-01-20 11:27

然后我對賬的時候已經收到24972.4的貨了,是不是應該增加庫存商品?

陳詩晗老師 解答

2020-01-20 11:50

是的,增加庫存商品,我用的等,你是什么科目 就用什么科目處理的

靈巧的花生 追問

2020-01-20 11:58

這個金額怎么入啊,老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-20 11:59

你原本應該是按 24972.4計成本的。
但是你這里對方給你開少了發票,你只能按17048計算
應付賬款金額是 24972.4

靈巧的花生 追問

2020-01-20 14:28

是這樣嗎,老師

靈巧的花生 追問

2020-01-20 14:44

老師,那一部分其他業務收入要不要計算銷項稅

陳詩晗老師 解答

2020-01-20 16:01

這要看你合同如何簽訂的,如果是屬于補貼類的就不需要,如果是經營相關的收入就需要

靈巧的花生 追問

2020-01-21 09:46

老師,您看下宇飛老師的解答,我覺得這些費用不應該計入管理費用吧?我覺得應該是收入啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 10:01

對于這一塊兒,我的理解是你應該按照應付金額就里的成本,其他給你的這一些是屬于你的收入。

靈巧的花生 追問

2020-01-21 10:39

我也是這么覺得,老師您看這樣對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-21 10:48

你這里的憤怒是沒有問題的,也是按照準則的規定處理的,只是有一個問題,你計入庫存商品的金額和你這個發票金額有差異,本身對方應該給你開具的是2萬多的發票,而不是這個金額的發票。

靈巧的花生 追問

2020-01-21 10:49

嗯嗯,是的,老師,那這個問題要怎么處理啊,我下次注意讓他們給我們開含費用的金額,那現在這個賬目怎么處理才合適?

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