
老師好,請問每個月那么多供應商的貨沒有單價,是不是專門設置一個暫時估科目,要不然那么多供應商都有暫估和不暫估的豈不是每個供應商都要寫兩個名字?
答: 您好 暫估和收到發票的正規的都應該設置兩個科目 應付賬款~甲單位 應付賬款~暫估~甲單位 如果您覺得麻煩 可以把所有單位都歸集在應付賬款~暫估科目
年底暫估成本,但是不知道應付供應商的名字,可以設置個什么特別的科目來解決嗎?
答: 你好往來科目明細賬設置 客戶的名子
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我們企業供應商比較多,為了統計供應商對賬,我們是不是要設置往來科目,這樣有助于供應商對賬
答: 您好 是的 應該設置往來科目

