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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-15 11:09

你好,可能是入賬錯誤導致的
需要把之前錯誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄

?Elena? 追問

2020-01-15 14:07

我之前的分錄沒什么錯的,就是直接把待認證進項稅額轉到未交增值稅,我現在不知道怎么調整了

鄒老師 解答

2020-01-15 14:08

你好,待認證進項稅額余額在貸方,這個不可能在貸方余額的,在貸方余額就說明有錯誤
需要把之前錯誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄(是針對這個回復有什么疑問嗎?)

?Elena? 追問

2020-01-15 14:57

關鍵是不知道錯在哪

鄒老師 解答

2020-01-15 15:00

你好,去檢查應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額)明細賬,就知道之前錯誤的分錄是什么,然后把錯誤的分錄紅沖了,再做一筆正確的分錄就是了

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相關問題討論
你好。您好,做結轉的分錄。 借轉出未交增值稅 貸。進項。
2022-02-25 11:46:55
你好,您題目中的49842是指銷項稅額吧,余額是“應交稅費”(49842-67032.95=-17190.95)
2021-06-22 17:35:59
你需要去查下這個為啥做貸方,進項稅額是借方科目
2019-12-27 15:16:26
留底:將銷項稅、轉出未交增值稅、進項稅額轉出等轉至進項稅,應交增值稅--應交稅金--進項稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數. 結轉進項稅額會計分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2018-12-28 11:15:22
需要編制如下分錄: 借;應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2018-12-19 10:42:56
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