
老師,我公司給客戶三年前已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,報(bào)了收入,計(jì)入應(yīng)收賬款,現(xiàn)在客戶付款,打八折給我們,剩下的不給了,打折的這部分怎么做分錄?
答: 你好 借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款
公司十月份開(kāi)了票做了應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在收不回來(lái)了,需要打官司看能不能收回來(lái),票已經(jīng)在十二月紅沖了,普票兩聯(lián)都在我這里,紅沖的發(fā)票怎么做分錄?
答: 你好,紅沖你的收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果公司開(kāi)出了發(fā)票當(dāng)月回款了,月底把回單和記賬聯(lián)粘在一張憑證上,做分錄還需要通過(guò)應(yīng)收賬款嗎?
答: 你好,你可以分開(kāi)做分錄,確認(rèn)收入和收款


Ryi 追問(wèn)
2020-01-15 10:55
郭老師 解答
2020-01-15 10:56
Ryi 追問(wèn)
2020-01-15 11:20
郭老師 解答
2020-01-15 11:28