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雷顏誼
于2020-01-15 10:47 發布 ??633次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-15 10:47
交納增值稅時 借:管理費用 貸:銀行存款
雷顏誼 追問
2020-01-15 10:49
那就計提分錄怎么做呢
文文老師 解答
2020-01-15 10:52
內賬不需要計提了。
2020-01-15 10:53
額好的
2020-01-15 10:56
好的,祝你工作順利。請五星好評!
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老師我內賬增值稅稅想通過管理費用來核算,我如何做分錄呢
答: 交納增值稅時 借:管理費用 貸:銀行存款
才成立的公司,購買移動開票盤1980元,怎么做分錄,是三月份買的,3月份做了一筆分錄,借:管理費用1980 貸:現金1980現在4月份要遞減增值稅,怎么做分錄!!
答: 借;應交稅費 貸;管理費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司有銷售人員也有行政人事,但是做分錄時,把社保公司承擔部分全部做成管理費用了,可以嗎
答: 嗯嗯,可以的,沒問題的哈
老師 之前的月份科目應該記在工程施工 但是會計記在管理費用里面了 我現在調到工程施工 這邊管理費用余額是負數 我這邊怎么做分錄
討論
購買稅盤時借管理費用480,貸現金480,現在要減免抵扣,請問怎么做分錄
老師好,2017年有一筆管理費用做錯了,應該做往來,但是當初做到了費用里面,現在該怎么做分錄
工資一部分進管理費用 一部分進成本 該怎么做分錄呢?
請問老師,甲公司代乙公司付管理費用,甲公司、乙公司怎么做分錄?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 127868 個
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雷顏誼 追問
2020-01-15 10:49
文文老師 解答
2020-01-15 10:52
雷顏誼 追問
2020-01-15 10:53
文文老師 解答
2020-01-15 10:56