
金蝶系統的期初應付賬款是供應商的含稅價格掛賬,但實際上未開具發票,后來已開具發票,該怎么調整往來
答: 沖銷暫估的收入,沖銷暫估的成本,再按照發票的收入做賬務處理,同時結轉成本。
老師,供應商開具的專票多于我實際支付的貨款,如果以實際支付的入賬又會和稅務系統的發票有差額,請問該如何調整?
答: 你好,多開是因為什么呢?開票前有告知嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已經從公賬付了貨款,后面也收到了貨,但供應商不會開發票過來了,賬上掛了這筆應付賬款為負數了,怎么調整?
答: 你好,你可以做無票購進分錄,匯算清繳對無票成本做納稅調增處理 借;庫存商品 貸;應付賬款


許茂春 追問
2020-01-15 11:06
江老師 解答
2020-01-15 11:30