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紅葉
于2020-01-15 07:02 發布 ??1796次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-15 07:03
您好申報增值稅時,待認證進項稅額不要在申報表上填寫
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#增值稅銷項稅額-進項稅額=0,在進行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
增值稅申報表 進項紅字發票的進項稅額怎么填?
答: 您好 填寫在附表二 進項稅額轉出下面對應的紅字發票信息表欄次
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
沒有認證的進項,增值稅申報表需要填到進項稅額嗎
討論
你好,我在填列增值稅申報報申報表的時候,填列了進項稅額,后面的計征計退數據跟著自動生成出來了,但是我們的這個項目沒有計征即退的數據。
老師你好,12月賬期的增值稅申報完后,發現進項稅額多算了,該怎么辦呢?需要更改申報表嗎?因為已經扣稅了,如果更改報表的話,稅款會怎么補扣呢?如果不改報表的話,賬務怎么處理呢?
#提問 老師:申報增值稅時,待認證進項稅額要在申報表上填寫嗎?
上月增值稅申報時轉出了進項稅額,并交了稅,本月發現多轉出了一些,能否在申報表相應欄次填負數沖回?謝謝!
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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