
老師,我外賬的應(yīng)付賬款余額和廠家實(shí)際余額是外賬多出來0.06,這樣用調(diào)整不,怎么調(diào)整?
答: 根據(jù)發(fā)票的金額來做賬,保持與發(fā)票金額一致.如果發(fā)票金額多出0.06,你們不需要支付,那么需要調(diào)整到營業(yè)外收入 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入
想問一下大家,應(yīng)付賬款起初余額方向填錯(cuò)了,中途已經(jīng)做了幾個(gè)月賬了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢
答: 您好,那您期初資產(chǎn)負(fù)債表是否平?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師,期末余額,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),需要做調(diào)整嗎
答: 你好同學(xué) ,賬沒記錯(cuò)就不用 調(diào)整的


1632735129 追問
2020-01-14 15:28
海老師 解答
2020-01-14 15:29