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1632735129
于2020-01-14 15:25 發布 ??939次瀏覽
海老師
職稱: 中級會計師
2020-01-14 15:27
根據發票的金額來做賬,保持與發票金額一致.如果發票金額多出0.06,你們不需要支付,那么需要調整到營業外收入 借 應付賬款 貸 營業外收入
1632735129 追問
2020-01-14 15:28
嗯再我來之前就多出來了,我來時候發現,一直沒有調整,就這么放著不調整行不?
海老師 解答
2020-01-14 15:29
建議還是調整一下
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老師,我外賬的應付賬款余額和廠家實際余額是外賬多出來0.06,這樣用調整不,怎么調整?
答: 根據發票的金額來做賬,保持與發票金額一致.如果發票金額多出0.06,你們不需要支付,那么需要調整到營業外收入 借 應付賬款 貸 營業外收入
想問一下大家,應付賬款起初余額方向填錯了,中途已經做了幾個月賬了,現在該怎么調整呢
答: 您好,那您期初資產負債表是否平?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問一下老師,期末余額,應付賬款為負數,需要做調整嗎
答: 你好同學 ,賬沒記錯就不用 調整的
我方應付賬款進貨時把小數加上了,但是我方給對方付款卻按整數付款的,現在應付賬款按整數付清,但是現在貸方余額120元,我該怎么做調整?
討論
公司支付了一筆款,但是對方沒有開票,現在應付賬款有借方余額要如何調整
應付賬款貸方有余額怎么調整
公司的應付賬款暫估借方有余額,應該怎么調整?已經是好多年前的賬了,都找不到記錄了。
麻煩問下,應付賬款期末余額是負數,怎么調整啊
海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 924 個
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2020-01-14 15:28
海老師 解答
2020-01-14 15:29