
老師,2019年12月預扣了400元歸屬12月的話費,2020年1月6日收到發票實際金額350,請問12月與1月怎么做賬務處理,謝謝
答: 你好,12月 借 預付賬款400 貸 銀行存款400,1月取得發票,借 費用 350 貸 預付賬款350
急急 老師,麻煩問下,我公司是做體育賽事運營的, 沒有發票 就是給個人的。金額也不大 一人百把塊錢 給選手發的獎金應該怎么做賬務處理呢?
答: 直接進入運營成本做成獎金,然后沒有發票不能稅前扣除
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們公司經常在對方公司買東西,對方公司給我們公司幾個點的返利,給我們開了一張發票,金額是負數的,這個應該怎么做賬務處理?
答: 你好,沖減公司的辦公用品。


julie 追問
2020-01-13 16:48
汪晨老師 解答
2020-01-13 17:13
julie 追問
2020-01-13 17:36
汪晨老師 解答
2020-01-13 17:40