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追夢人
于2020-01-13 15:00 發布 ??841次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-13 15:19
是賬做錯么,沖掉就可以,
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老師,我在2019年1月份做賬時把沒有原始憑證也沒有收到錢的收入做成貸:主營業務收入 借:應收賬款了 現在有沒有辦法補救呀
答: 是賬做錯么,沖掉就可以,
學校是駕校,主營業務收入有一部分錢未收到,做應收賬款時,以什么作為原始憑證呢
答: 你好,按開票給對方時的發票入賬,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用什么做主營業務收入與結轉主營業務成本的原始憑證?
答: 你好!你是什么行業?月末主營業務收入和主營業務成本結轉到本年利潤不需要附件。只要把這兩個科目下的金額都結轉平就可以。
老師,我想問下,我們是教育行業,我上個季度有一部分收入是做的預收款,這個季度我作為主營業務收入入賬,但是不開票的,請問這部分預收款轉收入,用什么作為原始憑證呢
討論
月末結轉主營業務收入附什么原始憑證?
請問下 結轉銷售成本 和 確認主營業務收入的時候 附什么原始憑證?
老師:我們公司是一般納稅人,一般收到貨款并且是全款然后次月開票,我都是開票才確認收入。例如:定制家具含稅5萬元,(1)先收到全款5萬,我做賬借;銀行存款5萬 貸:預收賬款5萬, 次月開票同時發貨,按道理是沖預收賬款,但是我們是金蝶軟件,入銷售單,然后金蝶自動生成憑證 借:應收賬款5萬,貸:主營業務收入44247.79 應交稅費-銷項稅5752.21 就會出現我的應收有余額,預收也有余額,必須要做一筆賬從預收轉入應收才對,但是這張憑證就沒有原始憑證了,就憑空做嗎?
主營業務收入 應收賬款 庫存商品 主營業務成本 應付賬款 記賬憑證的寫法
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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