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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-13 14:12

您好,每個月都需要做賬的,如果月份沒有發生業務只需要每月計提工資社保就可以。

平常心 追問

2020-01-13 14:45

謝老師!老板只投了一干元到公帳,4個月工資只計提沒錢發

洛洛老師 解答

2020-01-13 14:47

您好,那你也需要每個計提,發放的時候一起發放都是可以的。

平常心 追問

2020-01-13 15:11

謝老師!認繳兩個老板一直沒投錢進公司,他們按比例共投5萬進公司可以以現金報銷費用投入嗎

洛洛老師 解答

2020-01-13 16:06

您好,不可以,注冊資本就是注冊資本,打款進來不是注冊資本金就掛往來款。

平常心 追問

2020-01-13 16:54

老師好!老板的錢怎么進公司算注冊資本呢?

洛洛老師 解答

2020-01-13 17:42

您好,打進公司的時候銀行回單上會有備注的。

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相關問題討論
您好,每個月都需要做賬的,如果月份沒有發生業務只需要每月計提工資社保就可以。
2020-01-13 14:12:23
同學您好,這就是您的收入是吧,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅
2020-12-25 18:29:14
建筑企業掛靠業務的會計核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計核算主體,不能以掛靠方為會計核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個項目部. 建筑企業掛靠工程的會計核算(以被掛靠方為建筑企業一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設備墊資款時: 借:銀行存款-(項目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業主預付工程款時的賬務處理如下: 被掛靠方收到業主或發包方的預付款的賬務處理如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款[收到業主預付款/(1+10%)] 應交稅費-------應交增值稅(銷項稅)[收到業主預付款/(1+10%)×10%] 別人項目掛靠我單位如何進行賬務處理? 答:對于掛靠經營的會計處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類,一類是個人掛靠有資質的施工企業,另一類是沒有資質的或者資質較低的企業掛靠有資質的企業的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標某項目,根據與公司訂立的合同,交掛靠管理費3%,共計6萬元. 資金往來設立:施工隊往來結算(或叫內部往來、或在應收帳款下設立內部往來明細進行核算)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款**甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時: 借:內部往來 **項目194 貸:現金(存款) 194 3、掛靠方提供發票時: (1)材料發票 借:工程施工**項目成本(非人工成本)100 貸:內部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內部往來60 同時: (借:應付職工薪酬――人工費60 貸: 應付職工薪酬――人工費60) (3)稅票: 借:工程施工*項目成本*稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費用:=200*3%=6萬元 貸:內部往來 16萬
2019-07-09 17:09:51
你好 借銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費
2021-02-03 20:31:27
https://m.book118.com/html/2021/0413/5011040201003220.shtm 看看這里對你有幫助
2021-12-11 08:49:44
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